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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015349
Monto de la Factura
₲ 13.100.000
Nro. de Orden de Pago
2000027931
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.220.632
IVA
₲ 1.190.909

Retención DNCP
₲ 45.731
Retención IVA
₲ 357.273
Retención Renta
₲ 476.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
277/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147223
Monto Contrato
₲ 744.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.619.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.659.578

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309732
Nombre de la Licitación
LPN SBE 138-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips