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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000989
Monto de la Factura
₲ 16.389.450
Nro. de Orden de Pago
2000003720
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.626.482
IVA
₲ 780.450

Retención DNCP
₲ 60.563
Retención IVA
₲ 234.135
Retención Renta
₲ 468.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
106/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140444
Monto Contrato
₲ 19.993.470.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.359.145.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.561.638.152

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips