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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 35.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000003763
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.626.803
IVA
₲ 3.245.455

Retención DNCP
₲ 125.924
Retención IVA
₲ 973.637
Retención Renta
₲ 973.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
A Y C ELECTRONICA S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
175/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143915
Monto Contrato
₲ 294.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.942.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips