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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006994
Monto de la Factura
₲ 99.231.114
Nro. de Orden de Pago
2000007634
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.468.493
IVA
₲ 9.021.010
Retención DNCP
₲ 350.015
Retención IVA
₲ 2.706.303
Retención Renta
₲ 2.706.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
033/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136619
Monto Contrato
₲ 6.007.701.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.750.492.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.439.105.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310825
Nombre de la Licitación
LPN SBE 60-16 ADQUISICIÒN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL DPTO DE LABORATORIO DE ANÀLISIS CLÌNICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
