- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000947
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 244.856
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000005883
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-06-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-06-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-06-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 230.636
        
                                    IVA
                            
            ₲ 22.260
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 864
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.678
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.678
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            YATYTA SA  EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
        
                                    RUC
                            
            80002900-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            173/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-17-144527
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 85.699.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 85.699.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 81.055.349
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            310512
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017 
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        