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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007308
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 48.300.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000004027
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-02-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-02-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-02-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 45.495.087
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.390.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 170.367
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.317.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.317.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Maria Belen Molinas de Ferrer
        
                                    RUC
                            
            1771714-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            147/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-17-141070
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 997.121.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 696.708.800
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 658.807.494
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            309818
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 81-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2017 
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        