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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028269
Nro. de Timbrado
11994673
Monto de la Factura
₲ 157.998.000
Nro. de Orden de Pago
7655
Fecha de Orden de Pago
28-06-2017
Fecha Emisión Cheque
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.253.225
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 563.047
Retención IVA
₲ 4.309.037
Retención Renta
₲ 2.872.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
044/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136564
Monto Contrato
₲ 2.054.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.925.696.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.770.715.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313299
Nombre de la Licitación
LPN SBE 140-16 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips