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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002421
Monto de la Factura
₲ 5.990.000
Nro. de Orden de Pago
2000002214
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.696.381
IVA
₲ 544.546

Retención DNCP
₲ 21.346
Retención IVA
₲ 163.364
Retención Renta
₲ 108.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
227/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147004
Monto Contrato
₲ 2.977.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.932.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.780.885.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317842
Nombre de la Licitación
LPN SBE 149-16 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, CATETERES, JERINGAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips