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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-38873/38874/38886
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13527862
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 302.589.541
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500008268
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-12-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 290.507.696
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.877.001
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.147.365
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.063.100
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 8.871.380
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA 
        
                                    RUC
                            
            80063740-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            PR/PS N° 392/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25006-19-178950
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.568.829.427
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.568.829.427
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.346.314.175
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            361350
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE FLETE DE GLP
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        