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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            005-001-0000838
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12190447
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 51.269.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            10175
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-09-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-09-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-09-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 50.042.646
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 200.974
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.025.380
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
        
                                    RUC
                            
            80023782-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            367
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-16-128733
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.795.360.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.152.804.730
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.002.352.931
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            309825
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 71-16 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA LAS LOCALIDADES DEL CHACO CENTRAL
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        