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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Nro. de Timbrado
11372256
Monto de la Factura
₲ 786.001.727
Nro. de Orden de Pago
6393
Fecha de Orden de Pago
14-07-2016
Fecha Emisión Cheque
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.473.351
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.801.024
Retención IVA
₲ 21.436.411
Retención Renta
₲ 14.290.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
110/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121971
Monto Contrato
₲ 6.158.071.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.063.263.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.754.933.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips