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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047332
Monto de la Factura
₲ 40.166.000
Nro. de Orden de Pago
2000004838
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.833.451
IVA
₲ 3.651.455
Retención DNCP
₲ 141.676
Retención IVA
₲ 1.095.437
Retención Renta
₲ 1.095.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
202/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127792
Monto Contrato
₲ 3.571.348.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.068.552.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.650.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302538
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips