Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006028
Nro. de Timbrado
119860805
Monto de la Factura
₲ 175.296.160
Nro. de Orden de Pago
6709
Fecha de Orden de Pago
05-06-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.703.460
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 624.692
Retención IVA
₲ 4.780.805
Retención Renta
₲ 3.187.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
398/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-132122
Monto Contrato
₲ 1.095.601.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.600.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.896.593

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301088
Nombre de la Licitación
LPN 70-15 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips