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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0003397
Nro. de Timbrado
17300441
Monto de la Factura
₲ 52.162.600
Nro. de Orden de Pago
23399
Fecha de Orden de Pago
19-02-2025
Fecha Emisión Cheque
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.953.950
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 208.650
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y SERVICIOS SRL
RUC
80008381-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30094-24-241488
Monto Contrato
₲ 4.813.489.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 746.396.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.410.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442150
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion