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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000834
Monto de la Factura
₲ 8.064.000
Nro. de Orden de Pago
6014317
Fecha de Orden de Pago
05-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.668.718
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 28.737
Retención IVA
₲ 219.927
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-40001-17-144517
Monto Contrato
₲ 620.072.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.653.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.377.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327015
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO PRESENCIAL Y REMOTO (INFORMIX, CONTROL M, SAF Y ORACLE)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco