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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000871
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16507621
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 332.637.052
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            34164
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-08-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-08-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-08-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 304.398.691
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.186.740
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 20.767.941
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FITRA SRL 
        
                                    RUC
                            
            80020224-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22010-25-250470
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 36.651.562.720
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.751.291.236
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.229.840.730
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            458786
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Parana
        