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Datos del Pago

Nro. de Factura
001*002-0066156
Nro. de Timbrado
16068704
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
19-03-2026
Fecha Emisión Cheque
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.937.818
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 471.273
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 4.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-25-254059
Monto Contrato
₲ 3.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.225.463.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.147.232.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461359
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA GDC - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central