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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 59.096.400
Nro. de Orden de Pago
1352
Fecha de Orden de Pago
07-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.195.304
IVA
₲ 5.372.400

Retención DNCP
₲ 214.896
Retención IVA
₲ 1.611.720
Retención Renta
₲ 1.074.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-131806
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.953.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.379.324

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307168
Nombre de la Licitación
LPN 32/16 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay