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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003623
Monto de la Factura
₲ 8.673.222
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
24-01-2018
Fecha Emisión Cheque
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.247.445
IVA
₲ 788.475

Retención DNCP
₲ 31.539
Retención IVA
₲ 236.543
Retención Renta
₲ 157.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-122787
Monto Contrato
₲ 663.443.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.359.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.357.659

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307151
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay