- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004228
Monto de la Factura
₲ 12.211.000
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
25-04-2018
Fecha Emisión Cheque
25-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.611.551
IVA
₲ 1.110.091
Retención DNCP
₲ 44.404
Retención IVA
₲ 333.027
Retención Renta
₲ 222.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-122745
Monto Contrato
₲ 293.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.288.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297049
Nombre de la Licitación
LPN 113/2015 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay
