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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001638
Nro. de Timbrado
14094073
Monto de la Factura
₲ 4.415.800
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.159.362
IVA
₲ 401.436
Retención DNCP
₲ 15.576
Retención IVA
₲ 120.431
Retención Renta
₲ 120.431
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-175204
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.708.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.231.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357278
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas
