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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000774
Nro. de Timbrado
15984860
Monto de la Factura
₲ 171.287.839
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
02-08-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.189.642
IVA
₲ 15.571.622
Retención DNCP
₲ 604.179
Retención IVA
₲ 4.671.487
Retención Renta
₲ 4.671.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12021-22-211677
Monto Contrato
₲ 2.158.362.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.595.125.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.502.410.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399630
Nombre de la Licitación
LPN MITIC UEP FEEI Nº 03/2021 Consultoría para Fiscalización de Contratos de Adquisición de Infraestructura Tecnológica y Servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Instituciones Educativas del Paraguay
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC