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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0013113
Nro. de Timbrado
11349155
Monto de la Factura
₲ 225.654.000
Nro. de Orden de Pago
45553
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.592.851
IVA
₲ 20.514.000

Retención DNCP
₲ 804.149
Retención IVA
₲ 6.154.200
Retención Renta
₲ 4.102.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.0401.0001379.0000
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-123145
Monto Contrato
₲ 11.854.695.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.854.695.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.273.599.557

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305380
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf