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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 32.390.660
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.216.363
IVA
₲ 2.944.605

Retención DNCP
₲ 113.073
Retención IVA
₲ 883.382
Retención Renta
₲ 1.177.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
118/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235506
Monto Contrato
₲ 712.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 690.512.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.183.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428546
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2023 - SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN AL SISTEMA DATASCAN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay