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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 15.187.800
Nro. de Orden de Pago
739
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.168.284
IVA
₲ 1.380.709

Retención DNCP
₲ 53.019
Retención IVA
₲ 414.213
Retención Renta
₲ 552.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-232103
Monto Contrato
₲ 2.688.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.431.496.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.269.203.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428219
Nombre de la Licitación
LPN 5PM/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS M7
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay