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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006520
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 54.450.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            30
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-01-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-01-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 51.239.924
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.950.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 192.060
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.485.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.485.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMPUTER PLUS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80017504-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            56/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-21001-23-232103
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.688.700.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.540.396.433
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.370.792.976
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            428219
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 5PM/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS M7 
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        