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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002099
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 59.264.890
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1137
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-08-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-08-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-08-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 55.234.878
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.387.717
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 206.888
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.616.315
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.155.087
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            La Offi S.A.
        
                                    RUC
                            
            80100201-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            23/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-21001-23-228711
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.689.194.750
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.686.625.440
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.443.983.966
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            428547
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 25/23 SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        