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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000522
Nro. de Timbrado
16591538
Monto de la Factura
₲ 102.018.376
Nro. de Orden de Pago
869
Fecha de Orden de Pago
19-07-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.081.127
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 356.137
Retención IVA
₲ 2.782.319
Retención Renta
₲ 3.709.759
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICK JOSE AYALA PINHO
RUC
3391855-4
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237421
Monto Contrato
₲ 3.458.831.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.455.812.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.223.630.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429030
Nombre de la Licitación
Adquisición de sistema hidroneumatico, componentes especiales dosificación pfister y repuestos para enfriadora Claudius Peters para fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc