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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000071
Nro. de Timbrado
16491480
Monto de la Factura
₲ 1.479.504.960
Nro. de Orden de Pago
1368
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.378.861.764
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 5.164.817
Retención IVA
₲ 40.350.135
Retención Renta
₲ 53.800.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 36.860

Datos del Contrato

Proveedor
ALIANZA BARLOVENTO & CIA. S.R.L.
RUC
80055935-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237411
Monto Contrato
₲ 14.910.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.624.651.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.978.374.734

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc