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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Nro. de Timbrado
16491480
Monto de la Factura
₲ 1.040.975.083
Nro. de Orden de Pago
1129
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.219.347
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.632.099
Retención IVA
₲ 28.375.772
Retención Renta
₲ 37.834.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.479
Datos del Contrato
Proveedor
ALIANZA BARLOVENTO & CIA. S.R.L.
RUC
80055935-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237411
Monto Contrato
₲ 14.910.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.624.651.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.978.374.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc