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Datos del Pago

Nro. de Factura
437
Monto de la Factura
₲ 3.761.985.362
Nro. de Orden de Pago
1000
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.260.787
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 95.842
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-22003-15-118287
Monto Contrato
₲ 12.539.951.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.361.807.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.318.511.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298953
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN SITIO DE LECHE ENTERA LIQUIDA UAT y ALIMENTO SÓLIDO GALLETITAS DULCES y CHIIPITAS) A ESCUELAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA.- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera