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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044406
Monto de la Factura
₲ 17.888.455
Nro. de Orden de Pago
13343
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.687.652
IVA
₲ 1.626.223

Retención DNCP
₲ 62.447
Retención IVA
₲ 487.867
Retención Renta
₲ 650.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-209098
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.867.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.652.777

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400953
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia