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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031758
Nro. de Timbrado
16680323
Monto de la Factura
₲ 13.745.900
Nro. de Orden de Pago
13970
Fecha de Orden de Pago
16-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.935.516
IVA
₲ 1.249.627
Retención DNCP
₲ 48.486
Retención IVA
₲ 374.888
Retención Renta
₲ 374.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-209098
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.867.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.652.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400953
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
