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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005011
Monto de la Factura
₲ 7.322.875
Nro. de Orden de Pago
68559
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.891.157
IVA
₲ 665.716
Retención DNCP
₲ 25.830
Retención IVA
₲ 199.715
Retención Renta
₲ 199.715
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-217394
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.131.331.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.007.465.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap