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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017070
Monto de la Factura
₲ 5.432.000
Nro. de Orden de Pago
67829
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.111.759
IVA
₲ 493.818

Retención DNCP
₲ 19.160
Retención IVA
₲ 148.145
Retención Renta
₲ 148.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-216621
Monto Contrato
₲ 2.836.765.954
Total Pagado por el Contrato
₲ 722.328.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.343.551

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411259
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA LOCALES DE GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap