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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002702
Nro. de Timbrado
14485567
Monto de la Factura
₲ 106.985.000
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
07-04-2021
Fecha Emisión Cheque
14-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.772.089
IVA
₲ 9.725.909
Retención DNCP
₲ 377.365
Retención IVA
₲ 2.917.773
Retención Renta
₲ 2.917.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-197784
Monto Contrato
₲ 1.570.376.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.570.360.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.164.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376988
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas