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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 68.742.000
Nro. de Orden de Pago
1104871
Fecha de Orden de Pago
31-01-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.097.691
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 269.469
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.374.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
808
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-43017
Monto Contrato
₲ 8.405.092.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.319.333.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.216.232.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles Lubricantes y Grasas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc