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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 65.499.999
Nro. de Orden de Pago
2000027560
Fecha de Orden de Pago
18-03-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.138.162
IVA
₲ 5.954.545
Retención DNCP
₲ 228.655
Retención IVA
₲ 1.786.364
Retención Renta
₲ 2.381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.965.000
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
062/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-240352
Monto Contrato
₲ 9.724.815.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.121.996.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.970.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419102
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips