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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012851
Monto de la Factura
₲ 7.249.000
Nro. de Orden de Pago
1500000867
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.821.639
IVA
₲ 659.000

Retención DNCP
₲ 25.569
Retención IVA
₲ 197.700
Retención Renta
₲ 197.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
348/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238098
Monto Contrato
₲ 72.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.238.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.664.343

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 153-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN 75/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips