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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003361
Monto de la Factura
₲ 32.817.869
Nro. de Orden de Pago
2000026568
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.233.022
IVA
₲ 1.663.754

Retención DNCP
₲ 120.878
Retención IVA
₲ 499.126
Retención Renta
₲ 934.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
318/23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-237809
Monto Contrato
₲ 2.567.809.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.154.061.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.050.181.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips