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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107766
Monto de la Factura
₲ 69.998.400
Nro. de Orden de Pago
2000027492
Fecha de Orden de Pago
07-03-2025
Fecha Emisión Cheque
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.844.995
IVA
₲ 6.363.491
Retención DNCP
₲ 244.358
Retención IVA
₲ 1.909.047
Retención Renta
₲ 2.545.396
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
146/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-244913
Monto Contrato
₲ 2.303.486.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.556.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.980.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424828
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips