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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0094642
Monto de la Factura
₲ 1.581.600
Nro. de Orden de Pago
2000025263
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.357
IVA
₲ 143.782

Retención DNCP
₲ 5.579
Retención IVA
₲ 43.135
Retención Renta
₲ 43.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
385/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238095
Monto Contrato
₲ 28.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.970.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.286.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 153-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN 75/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips