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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0088230
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.296.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000025161
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-08-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-08-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-08-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.954.271
        
                                    IVA
                            
            ₲ 490.286
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 38.046
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 294.171
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
        
                                    RUC
                            
            80025906-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            322/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-24-239836
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 102.960.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 67.813.248
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 65.213.258
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            421369
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 159-22 ADQUISICION DE FORMULAS NUTRICIONALES DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 26/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        