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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0004405
Monto de la Factura
₲ 17.276.496
Nro. de Orden de Pago
2000027940
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.116.772
IVA
₲ 1.570.591

Retención DNCP
₲ 60.311
Retención IVA
₲ 471.177
Retención Renta
₲ 628.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
131-2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-247360
Monto Contrato
₲ 20.305.919.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.624.304.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.272.900.212

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430307
Nombre de la Licitación
LPN SBE 49-23 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA DEL IPS - SOLPED 1140000242
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips