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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010459
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.019.900
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000028999
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-08-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-08-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-08-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.280.164
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.001.809
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 38.469
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 300.543
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 400.724
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CODEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000173-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            417/23
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-24-238161
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.336.818.630
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 205.237.176
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 191.460.162
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422670
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 20-23 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL IPS - SOLPED 1140000200
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        