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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009219
Nro. de Timbrado
13101593
Monto de la Factura
₲ 1.096.257.600
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.032.594.930
IVA
₲ 99.659.782

Retención DNCP
₲ 3.866.800
Retención IVA
₲ 29.897.935
Retención Renta
₲ 29.897.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-148765
Monto Contrato
₲ 34.770.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.589.515.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.895.676.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333886
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CONEXION INALAMBRICA SEGURA, CONTENIDOS EDUCATIVOS LOCALES Y GESTIÓN CENTRALIZADA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las condiciones de Tic en establecimientos Educativos y Unidades de Gestion Educativa del Py