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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 7.213.077.200
Nro. de Orden de Pago
715
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.771.896
IVA
₲ 64.070.172

Retención DNCP
₲ 2.695.112
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-104120
Monto Contrato
₲ 21.641.776.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.080.919.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.061.601.645

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE FLUIDA UAT PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana