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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000578
Nro. de Timbrado
10964351
Monto de la Factura
₲ 4.672.154.620
Nro. de Orden de Pago
4994
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.333.333
IVA
₲ 63.393.939

Retención DNCP
₲ 2.666.667
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-104120
Monto Contrato
₲ 21.641.776.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.080.919.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.061.601.645

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE FLUIDA UAT PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana