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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001051
Nro. de Timbrado
11213316
Monto de la Factura
₲ 2.858.011.828
Nro. de Orden de Pago
4818
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.142.857
IVA
₲ 67.922.078

Retención DNCP
₲ 2.857.143
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-104120
Monto Contrato
₲ 21.641.776.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.080.919.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.061.601.645

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE FLUIDA UAT PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana