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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 559.415.452
Nro. de Orden de Pago
20184534
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.565.949
IVA
₲ 50.855.950

Retención DNCP
₲ 1.993.553
Retención IVA
₲ 15.256.785
Retención Renta
₲ 10.171.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 25.427.975
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CONCRET MIX S.A - OCHO A S.A
RUC
80092846-6
Número de Contrato
6476
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120579
Monto Contrato
₲ 8.917.275.207
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.142.430.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.369.023.151

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288244
Nombre de la Licitación
Lp1178-15. Ampliación de las Subestaciones Presidente Franco y Coronel Oviedo. Proyecto de Fortalecimiento del Sector de la Energía.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico, Ande Mh-Bm(BIRD)